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新时代赌城app2018 年度市级部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源: 发布日期:2018/05/17 17:09:17 点击量:

一、目录

1、部门概况

2、部门预算公开报表

3、部门预算安排说明

4、其他重要事项说明

二、部门概况

1、部门职能

新时代赌城app是20062月经国家教育部批准组建、国家举办的一所全日制普通本科大学,属于财政补助事业单位,执行会计制度为事业单位会计制度。预算管理级次为地(市)级,报表类型为单户表。

新时代赌城app坚持质量立校战略,以教学为中心,深化教育教学改革,构建质量管理体系,全面提高人才培养质量;坚持特色兴校战略,彰显特色,突出亮点,以特色引领学校教育事业发展;坚持科研促校战略,加强科研管理,推动应用研究和科研成果转化,提高科研水平,促进科研与教学互动发展;坚持人才强校战略,以提升教师整体水平为核心,加大人才引进力度,延揽和造就优秀学者。以“四大战略”促进提升学校办学水平,加强应用型人才培养,主动服务区域经济社会发展和文化建设。把新时代赌城app建设成为一所学科专业结构合理,部分学科专业特色鲜明,教学质量优良,西部知名、省内前列、人民满意的地方性、应用型本科大学。

2、部门预算单位构成:

财政全额拨款事业单位1个。

3、部门人员构成:

总编制数

1051

实有在职人数

862



其中

行政编制




其中

行政编制


参公管理事业编制


参公管理事业编制


事业编制

1051

事业编制

862

工勤编制


工勤编制


离退休人员情况

行政离退休人员


事业离退休人员

184

4、本次公开数据为新时代赌城app本级预算,无所属单位

三、部门预算公开报表

2018年部门预算公开共含9张报表,分别为:

1部门收支预算总表

2部门收入总表

3部门支出总表

4财政拨款收支总表

5一般公共预算支出表

6一般公共预算基本支出表(按经济分类)

7一般公共预算三公经费财政拨款支出表

8政府性基金预算支出表

9政府采购预算表

以上部门预算公开报表具体内容见附表

四、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2018年部门预算收入15852.86万元,其中上年结转1130.45万元,本年预算收入14722.41万元;其中:一般公共预算财政拨款收入10576.41万元,比2017年一般公共财政拨款预算收入10063.54万元增加512.87万元,主要原因是新进人员及学院教师岗位变动增加工资和“双一流”建设专项资金经费;财政专户拨入教育经费4146万元。2018年部门预算支出总计15852.86万元,其中基本支出13893.15万元,项目支出1959.71万元。2018年基本支出13893.15万元,比上年的13709.41万元增加183.74万元,主要原因是新进人员工资支出增加;项目支出1959.71万元,比上年的3526.7万元减少1566.99万元,主要原因2016年的项目资金结转2017年已实施完。

(二)部门收入总体情况

2018年部门预算收入15852.86万元,其中上年结转1130.45万元,本年预算收入14722.41万元;其中:一般公共预算财政拨款收入10576.41万元,比2017年一般公共财政拨款预算收入10063.54万元增加512.87万元,主要原因是新进人员及学院教师岗位变动增加工资和“双一流”建设专项资金经费;财政专户拨入教育经费4146万元。

(三)部门支出总体情况

2018年部门预算支出总计15852.86万元,其中基本支出13893.15万元,项目支出1959.71万元。

按支出功能分类分别为:一般公共服务支出9万元,比上年3万元增加6万元,主要原因是增加2017年民族文化进校园工作经费;教育经费支出13347.11万元,比上年的14724.52万元减少1377.41万元,主要原因是2016年的项目资金结转2017年实施完工引起的;住房保障支出878.45万元,比上年的749.12万元增加129.33万元,主要原因是增加新进人员住房公积金;事业医疗、其他医疗保障支出433.94万元,比上年的423.59万元增加10.35万元,主要原因是增加新进人员医疗保险;机关事业单位基本养老保险缴费支出1174.43万元,比上年的1146.41万元增加28.02万元,主要原因是增加新进人员养老保险缴费;

2018年基本支出13893.15万元,比上年的13709.41万元增加183.74万元,主要原因是新进人员工资支出增加;项目支出1959.71万元,比上年的3526.7万元减少1566.99万元,主要原因2016年的项目资金结转2017年已实施完。

(四)财政拨款收支总体情况

2018年财政拨款收入15852.86万元(其中:一般公共预算拨款收入10576.41万元,财政专户拨入经费4146万元),比上年17236.11万元减少1383.25万元,减少的主要原因是2016年的项目资金结转2017年已实施完工。

2018年财政拨款支出15852.86万元(其中:一般公共预算支出11706.86万元,财政专户管理支出4146万元)比上年支出17236.11万元减少1383.25万元,减少的主要原因是2016年的项目资金结转2017年已实施完工。

(五)一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出11706.86万元(其中:基本支出9747.15万元,项目支出1959.71万元),比上年一般公共预算支出12904.11万元减少1197.25万元,减少的主要原因是2016年的项目资金结转2017年已实施完工。

(六)一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出9747.15万元,比上年的9377.41万元增加369.74万元,主要原因是新进人员及教师岗位变动增加工资,其中人员支出9617.68万元,日常公用支出129.47万元,人员支出比上年的9245.63万元增加372.05万元,主要原因是新进人员及教师岗位变动增加工资,日常公用支出比上年的131.78万元减少2.31万响应政策,厉行节约。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年“三公”经费支出安排由于市局本级工作经费收入预算主要来源一般公共预算支出和财政专户拨款收入,所以“三公”经费支出含一般公共预算和财政专户拨款。本年度“三公”经费预算总计59万元,比上年的63万元减少4万元,主要原因是各单位拟再控制“三公”经费支出减少预算。

其中因公出国(境)费为0万元,因公出国(境)费2017年预算主要是用其他资金安排28.92万元;公务接待费43万元,比上年的45万元减少2万元,主要原因是是各单位拟再控制“三公”经费支出减少预算;公务用车运行维护费16万元,主要是2017年公务用车运行维护费35.20万元是由其他资金安排。

(八)政府性基金预算支出情况

本单位今年未安排政府性基金预算。

五、其他重要事项说明(必须说明)

1.机关运行经费支出:是指维持学院本级及二级学院正常运转的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.政府采购情况说明。

本年度预算采购3895万元,主要是使用财政专户资金(教育收费)采购图书馆图书和网络数字资源、大数据实验室建设、修订新增数字资源、学生军训服装、消防器材、校园报警中心、学院安:吐袒郎壤臀癫晒旱。

3. 国有资产占有使用情况。

新时代赌城app2018年编制部门预算有建筑物共71081平方米,主要用于用于办公、教学、学生宿舍、图书馆、实验室等;车辆18台用于学校食堂购买物资和公务用车;其余为办公设备及家具等主要用于日常办公和档案管理等。


4.预算绩效管理情况。

2018年我单位未纳入预算绩效管理的项目,原因是我单位项目支出843万元,主要用于贷款贴息及还本补助700万元,外教经费20万元,“双一流”建设专项资金123万元,因此未纳入绩效目标管理。

5.项目支出安排情况说明

2018年项目支出1959.71万元,占总支出预算15852.86万元的12.36%。主要用于贷款贴息还本700万元,外教经费20万元,“双一流”建设专项资金123万元,中央支持地方高校资金534.4万元,2016年高校质量提升工程省级专项资金133.15万元,2017年扶持市州高校教育质量提升工程资金202.71万元等。

6. 国有资本经营预算。

2018年我单位无国有资本经费预算

7.专有名词解释:

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2012304一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项:反映用于民族事务管理方面的专项支出。

2050205教育支出-普通教育-高等教育:反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育支出:反映除上述项目以外的教育费附加支出。

2060499科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101102医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101199医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他行政事业单位医疗支出:反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。




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